湖南广播影视集团有限公司对照国家审计标准,以《湖南省审计厅审计业务全流程质量控制办法(试行)》(湘审发〔2024〕36号)为参照,全面梳理内部审计工作流程,健全审计制度体系,强化审计项目全流程质量管控,构建精选立项、精准实施、精析问题、精准整改闭环机制,推动内部审计提质增效。
一年多来,集团内部审计工作在总审计师的统筹指导下,深化审计资源配置与专业能力建设,优化审计项目组织模式,积极探索“12345”工作法,即围绕“一条主线”抓总,以“坚持集团党委领导,紧扣集团改革发展”为核心,贯穿审计全过程;坚持“两个统筹”,即统筹审计计划与资源调配、统筹审计监督与整改治理;突出“三类重点”,聚焦重大决策部署落实、重点领域风险防控、重要岗位权力运行把诊问脉;立足“四个维度”,从重“点”研究、多“线”推进、扩“面”自查、整“体”协同,进一步提升整改实效;强化“五项工程”,对标国家审计,新增审理环节、规范报告格式、填补本领赤字、推进科技强审、强化贯通协同,以制度化建设保障审计质量全链条提升,推动内部审计向规范化、精细化、专业化方向发展,切实发挥审计监督在集团治理体系中的重要基石和保障作用。
2025年,集团公司开展的“基于‘N+1’模式的影院板块经营绩效与资产负债损益专项审计”项目荣获省内审协会优秀内部审计项目一等奖。集团内部审计在推动审计理念变革、方式革新、提升价值方面取得的阶段性成果,审计建议被集团公司党委纳入战略决策重要参考,推动建章立制逾300项,有效堵塞管理漏洞,显著提升治理效能,在守正创新中实现价值的持续升华。(湖南广播影视集团有限公司审计部)