2023年度
湖南省审计厅部门决算
第一部分
湖南省审计厅单位概况
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湖南省审计厅 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,255.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11,740.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 10.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 853.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,541.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 854.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 672.82 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,109.16 | 本年支出合计 | 58 | 14,819.69 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3,257.14 | 年末结转和结余 | 60 | 7,546.61 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 22,366.30 | 总计 | 62 | 22,366.30 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:湖南省审计厅 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 19,109.16 | 18,255.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.41 | |
201 | 一般公共服务支出 | 15,918.25 | 15,064.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.41 |
20107 | 税收事务 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010702 | 一般行政管理事务 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 15,697.25 | 14,843.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.41 |
2010801 | 行政运行 | 8,635.15 | 8,635.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 895.00 | 895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 2,761.42 | 1,908.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.41 |
2010806 | 信息化建设 | 3,378.90 | 3,378.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,610.91 | 1,610.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,516.72 | 1,516.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 846.72 | 846.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 670.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 94.19 | 94.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 94.19 | 94.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 710.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 710.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 710.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:湖南省审计厅 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 14,819.69 | 11,217.04 | 3,602.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11,740.49 | 8,137.84 | 3,602.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 11.86 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 11.86 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 11,728.63 | 8,137.84 | 3,590.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行 | 8,147.82 | 8,137.84 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 609.23 | 0.00 | 609.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 2,463.22 | 0.00 | 2,463.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010806 | 信息化建设 | 508.05 | 0.00 | 508.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,541.74 | 1,541.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,497.10 | 1,497.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 827.10 | 827.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 670.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 854.64 | 854.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 854.64 | 854.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 854.64 | 854.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 672.82 | 672.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 672.82 | 672.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 672.82 | 672.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:湖南省审计厅 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,255.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,592.75 | 10,592.75 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,541.74 | 1,541.74 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 854.64 | 854.64 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 672.82 | 672.82 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 18,255.74 | 本年支出合计 | 59 | 13,671.94 | 13,671.94 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,818.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6,402.63 | 6,402.63 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,818.83 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 20,074.58 | 总计 | 64 | 20,074.58 | 20,074.58 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:湖南省审计厅 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 13,671.94 | 11,217.04 | 2,454.91 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10,592.75 | 8,137.84 | 2,454.91 |
20106 | 财政事务 | 11.86 | 0.00 | 11.86 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 11.86 | 0.00 | 11.86 |
20107 | 税收事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010702 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 10,580.89 | 8,137.84 | 2,443.04 |
2010801 | 行政运行 | 8,147.82 | 8,137.84 | 9.97 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 609.23 | 0.00 | 609.23 |
2010804 | 审计业务 | 1,315.47 | 0.00 | 1,315.47 |
2010806 | 信息化建设 | 508.05 | 0.00 | 508.05 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,541.74 | 1,541.74 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,497.10 | 1,497.10 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 827.10 | 827.10 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 670.00 | 670.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 44.64 | 44.64 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 44.64 | 44.64 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 854.64 | 854.64 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 854.64 | 854.64 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 854.64 | 854.64 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 672.82 | 672.82 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 672.82 | 672.82 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 672.82 | 672.82 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:湖南省审计厅 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8,249.05 | 302 | 商品和服务支出 | 2,098.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,452.90 | 30201 | 办公费 | 118.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 179.94 | 30202 | 印刷费 | 10.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 524.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 388.56 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 97.18 | 30205 | 水费 | 43.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 670.44 | 30206 | 电费 | 226.09 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 14.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 854.64 | 30208 | 取暖费 | 243.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 238.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 33.46 | 30211 | 差旅费 | 55.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 672.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 8.48 | 30213 | 维修(护)费 | 100.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 366.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 869.27 | 30215 | 会议费 | 0.41 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 39.00 | 30216 | 培训费 | 10.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 634.89 | 30217 | 公务接待费 | 4.74 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 159.68 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 138.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 32.27 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 254.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 26.06 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.73 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 334.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.43 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 246.09 | ||||||
人员经费合计 | 9,118.32 | 公用经费合计 | 2,098.72 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门:湖南省审计厅 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明:湖南省审计厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:湖南省审计厅 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
无 | 无 | 无 | ||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明:湖南省审计厅没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:湖南省审计厅 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
315.00 | 10.00 | 285.00 | 210.00 | 75.00 | 20.00 | 38.47 | 0.00 | 33.73 | 0.00 | 33.73 | 4.74 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计22,366.3万元。与上年相比,增加2,062.42万元,增长10.16%,主要是因为根据工作安排,省财政年中追加了“金审三期”等项目经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计19,109.16万元,其中:财政拨款收入18,255.74万元,占95.53%;上级补助收入万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入853.41万元,占4.47%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计14,819.69万元,其中:基本支出11,217.04万元,占75.69%;项目支出3,602.65万元,占24.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计20,074.58万元,与上年相比,增加2349万元,增长13.25%,主要是因为省财政年中追加了“金审三期”等项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出13,671.94万元,占本年支出合计的92.26%,与上年相比,财政拨款支出减少1,223.05万元,减少8.21%,主要是因为按相关政策要求,2021年部分人员经费安排在2022年支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出13,671.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10,592.75万元,占77.48%;教育(类)支出10万元,占0.07%;社会保障和就业支出1,541.74万,占11.28%;卫生健康支出854.64万元,占6.25%;住房保障支出672.82万元,占4.92%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为15,630.93万元(含上年结转),支出决算数为13,671.94万元,完成年初预算的87.47%,其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的19.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是:规范使用科目,从本科目调剂了部分经费至审计业务科目支出。
2.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为8,586.43万元,支出决算为8,147.82万元,完成年初预算的94.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按相关政策要求,公务员及专业技术人员奖金未发放,待考核结果确定后再发放。
3.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,253.16万元,支出决算为609.23万元,完成年初预算的48.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格落实“过紧日子”要求,在工程建设、维修维护等方面从严控制,暂缓了新桥院道路设施及围墙维修等项目实施。
4.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为1,861.15万元,支出决算为1,315.47万元,完成年初预算的70.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是:市外审计项目大多在下半年实施,项目实施周期较长,费用需跨年付款结算。
5.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)。年初预算为847.39万元,支出决算为508.05万元,完成年初预算的59.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是:“金审三期”项目建设进度未达预期,为了避免提前购置的电脑终端相关技术参数不适配,造成损失浪费,暂缓了设备购置。
6.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省财政年中追加了全省惠农补贴资金重点抽查专项工作经费。
7.一般公共服务(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为210万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格落实“过紧日子”要求,从严把关,暂缓了车辆购置。
8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:全年未发生因公出国(境)事务支出。
9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为711.72万元,支出决算为827.1万元,完成年初预算的116.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人数大幅增加导致退休费支出增长。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为500万元,支出决算为670万元,完成年初预算的134%。决算数大于年初预算数的主要原因是:按相关政策要求,养老保险缴费基数调整,缴费支出增加。
12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.48万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:规范使用科目,离休干部生活补贴提标资金在行政单位离退休科目支出。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省财政年中追加了一次性抚恤金和丧葬费。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为860万元,支出决算为854.64万元,完成年初预算的99.38%,决算数与年初预算数基本持平。
15.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.6万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:规范使用科目,离休干部医疗补贴提标资金在行政单位离退休科目支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算720万元,支出决算为672.82万元,完成年初预算的93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是:退休人数大幅增加导致住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出11,217.04万元,其中:
人员经费9,118.32万元,占基本支出的81.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2,098.72万元,占基本支出的18.71%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为315万元,支出决算为38.47万元,完成预算的12.21%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求,持续加强经费管理,严格控制车辆购置,压减了“三公”经费支出。与上年相比减少16.97万元,减少30.61%,减少的主要原因是本年度未购置车辆。其中:
因公出国(境)费支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是全年未发生因公出国(境)事务支出。与上年相比无变化,主要原因是2022年及2023年均未发生因公出国(境)事务支出。
公务接待费支出预算为20万元,支出决算为4.74万元,完成预算的23.7%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加3.63万元,增长327.02%,增长的主要原因是市州县相关单位衔接沟通审计情况、上下及同级审计机关审计业务学习交流情况较上年增多。
公务用车购置费支出预算为210万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求,从严把关,暂缓了车辆购置。与上年相比减少21.99万元,减少100%,减少的主要原因是本年度未购置车辆。
公务用车运行维护费支出预算为75万元,支出决算为33.73万元,完成预算的44.97%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求,未按计划购置车辆,运行维护费用支出比预算有所节约。与上年相比增加1.39万元,增长4.3%,增长的主要原因是车辆检测费用小幅增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.74万元,占12.32%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算33.73万元,占87.68%。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费支出决算4.74万元,全年共接待来访团组29个、来宾196人次,主要是市州县相关单位来我厅衔接沟通审计情况、上下级审计机关审计业务学习交流而发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算33.73万元,其中:公务用车购置费0万元,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费33.73万元,主要是公务用车维修保养、保险、加油等支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2023年度无政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的预算支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出2,098.72万元,比年初预算数减少362.94万元,降低14.74%。主要原因是:严格贯彻落实“过紧日子”要求,厉行节约,降低了机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费4.2万元,用于召开全省综合性会议和审计业务会议,人数138人,内容为省委审计委员会成员单位工作协调会暨经济责任审计工作联席会、审计系列高级职称评审工作会、“三个报告”征求意见反馈会、审计项目审理业务会、税收和非税收入征管审计会等;开支培训费165.81万元,用于开展送训和集中面授培训,人数747人,内容为国外贷援款项目审计业务培训、春季业务暨省级预算执行审计培训、计算机审计中级培训、全省投资审计业务专题培训、市州党委办秘书科长研讨培训、全省审计系统会计基础培训、全省审计机关企业审计业务培训、自然资源和生态环境审计无人机培训、全省审计机关通联宣传工作暨信息宣传培训、资源环境审计能力提升培训、经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计培训、贯彻落实省委审计委员会会议精神专题学习研讨培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1,503.73万元,其中:政府采购货物支出521.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出982.66万元。授予中小企业合同金额1,106.84万元,占政府采购支出总额的73.61%,其中:授予小微企业合同金额894万元,占授予中小企业合同金额的80.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.05%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.83%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆12辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含设备)0台(套)。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
2023年,我厅全面落实我省财政预算绩效管理改革各项要求,不断提升绩效管理水平。预算项目立项程序完整、规范,绩效目标明确、量化,年度部门整体支出和项目支出绩效目标均在规定时间内向省财政厅报送并审核通过。绩效自评结果显示,除个别项目因客观原因未能完成绩效目标外,部门整体支出和其他项目支出绩效目标均已完成,绩效自评结果较好。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
1.运行成本方面。
(1)2023年度,我厅严格落实党政机关“过紧日子”要求,创新机制,强化管理,加强宣传,在持续保持全国节约型机关荣誉称号的同时,以“两型”示范机关建设为载体,积极推动机关节能降耗工作,在“三公”经费、资产管理、会议管理、政府采购、办公用房、用水用气等方面严格遵守各项规定,将“过紧日子”要求常态化落实到日常管理各方面,严格控制机关运行成本,提升机关运行保障效能。
(2)2023年我厅公用经费支出总额2,098.72万元,同比去年减少14.43万元,公用经费控制率为90.24%。“三公”经费支出总额38.47万元,同比去年减少16.97万元,“三公”经费控制率为12.21%。
2.管理效率方面。
(1)目前我厅制定了《湖南省审计厅采购管理办法》《湖南省审计厅国有资产管理办法(试行)》等一系列较完整的管理制度,财务管理工作均在制度的管控范围内,有据可依、有章可循。在严格执行制度的同时,持续加强经费报销、预算执行、政府采购和国有资产管理,在报账受理中,做好源头监管,对不合规、不完整的凭证予以退回并要求纠正和补充。严格按照预算支出,杜绝预算安排与执行“两张皮”,定期通报资金支出进度情况,督促相关责任部门加快预算执行。推进规范小额、零星采购行为,对未按规定办理政府采购手续的支出事项坚决不予受理。严格资产配置及处置管理,要求资产购置、维修、交回、报废必须履行合理手续,确保国有资产安全完整。
(2)2023年我厅年初部门预算15,630.93万元,年中追加4,443.65万元,剔除政策性因素追加经费,预算控制率为3.97%。单位人员编制数322个,年末实有在编289人,人员控制率为89.75%。我厅省绩效考核重点任务和主要职能指标9项,均圆满完成,完成率100%。单位立项审计项目总数245个,已完成或结束现场实施的项目238个,项目完成率97.14%。
3.履职效能和社会效应等方面。
2023年,我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省委、省政府和审计署的坚强领导下,锚定“三高四新”美好蓝图,立足经济监督定位,聚焦主责主业,依法履职尽责,以高质量审计护航高质量发展,取得扎实成效。厅机关持续保持“全国文明单位”称号,连续14年被评为全省绩效评估先进单位,全国审计工作会议上,省审计厅作为全国4个省级审计机关之一作了经验交流,1个审计项目获评全国优秀审计项目一等奖。
(三)存在的问题及原因分析
个别人员经费和项目经费未能按计划进度执行。原因为:一是根据省委组织部相关要求,公务员及专业技术人员奖金未发放,待考核结果确定后再发放;二是严格落实“过紧日子”要求,在“三公”经费等方面从严把关,暂缓了公务用车购置等项目实施;三是因项目重新招标、项目实施周期长等客观原因,“金审三期”项目实施进度未达预期,项目经费需跨年支付。
下一步改进措施:一是加强与省委组织部、省财政厅等相关部门沟通协调,进一步细化人员经费预算编制,提高预算编制的精准性;二是定期统计资金支出进度情况,组织召开预算执行调度会,压实各部门预算执行主体责任,在严格落实“过紧日子”要求的前提下,依法依规加快支出;三是进一步加强项目统筹协调,积极推进“金审三期”等重点项目建设,尽早发挥财政资金效益。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、一般公共服务支出(类)审计事务(款):反映政府审计方面的支出。其中一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项),反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出;一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项),反映审计部门用于信息化建设方面的支出;一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
https://sjt.hunan.gov.cn/sjt/xxgk_71228/czxx/202406/t20240626_33338228.html