该局派出审计组严格按照有关文件规定,使用现场核实、计算机审计等手段,审定了“一园两中心”项目征地拆迁征拆补偿、安置补偿、项目前期费用等预算数据,核减政府投资预算近5亿元。对高速公路征拆工作经费实施专项审计,查处了挤占、挪用专项资金、虚列支出、公款私存等问题,督促整改违规金额数亿元,将部分严重问题线索移交纪检监察机关处理。针对征拆工作管理制度不完善、部分地方征拆工作资料不完整、征拆资金管理使用不规范等问题,审计机关提出了审计建议,有效地发挥了审计机关作为“经济运行安全员”的职责。(供稿:封雷 尹小田 审批:谭超美)